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合肥市信访局2017年部门预算情况说明
信息来源: 发布时间:2017-01-26【 】 【 】 【
 

合肥市信访局2017年部门预算

 

一、部门基本职能

    根据《中共合肥市委、合肥市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,本部门主要职责是:

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,传达落实上级和市委、市政府对信访工作的指示和要求,研究制定加强信访工作的具体措施。

2. 负责处理人民群众和国外、境外人士向市委、市政府的来信来访,依照职责范围,分别由信访局自办或向有关部门转办、交办,并负责催办、督查。承办中央、省及其他上级国家机关转办、交办的信访事宜,并向上级机关报告查处结果。征集人民群众的意见和建议,确保信访渠道畅通。

3. 承办市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况。督促检查重要信访事宜的处理和落实。

4. 组织、协调有关县(市)、区和市直部门妥善处理群众来市去省进京集体上访以及异常、突发性信访事件。协助省信访部门做好本市群众去省集体上访的劝返工作。

5. 综合分析信访信息,及时、准确地向市委、市政府领导反映社情民意。开展调查研究,为市委、市政府制定政策、措施提出建议。

6. 检查和指导全市信访业务工作,研究、起草有关信访工作的政策、法规和文件,编纂信访工作史。负责信访条例的宣传,推动全市信访法制建设。总结推广各县(市)、区、市直各部门及基层信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7. 负责信访工作领导责任追究制的实施,组织全市信访工作目标管理的考核、奖惩。组织信访干部业务培训。指导信访部门办公自动化建设。

8. 承担群众申请市委、市政府复查、复核信访事项的受理工作,组织信访听证、向社会公示等程序性工作。

9. 市信访工作联席会议,市信访工作领导小组办公室设在市信访局,具体承担联席会议、领导小组日常性工作。

10. 为切实做好部分有特殊困难的涉访人员的救助工作,促进历史遗留问题和疑难案件的解决,保障群众合法权益,维护社会稳定。

二、部门概况

本部门由机关本级1个行政单位组成,人员情况包括:实有数34人,购买服务岗位数3名,退休人员6人。

三、2017年度主要工作任务

2017年是深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、全面深化改革的一年,做好今年信访工作对推进全市经济建设快速发展意义重大。今年信访工作总体要求是:深入贯彻落实十八大、十八届六中全会精神,认真贯彻中央和省市关于信访工作的部署要求,以改革信访工作制度为主线,完善体制机制,创新方式方法,夯实基层基础,维护群众权益,全面提升信访工作科学化水平,为实现“新跨越、进十强”,打造“大湖名城、创新高地”做出应有的贡献。一要进一步畅通信访渠道,深入推进领导干部接访下访,完善联合接访运行机制,积极推进网上受理信访事项。二要进一步强化事要解决,认真办理初信初访,积极开展依法终结评议工作,全力化解信访积案。四要进一步规范信访秩序,认真贯彻《信访条例》,教育干部依法行政、规范信访工作行为,加强信访法制宣传,积极引导群众依法信访,不支持、不受理越级上访。按照中央、省市关于涉法涉诉信访工作机制改革的要求,严格实行诉讼与信访分离制度。积极协调相关部门,共同做好进京非正常上访处置工作。五要进一步强化基层工作,筑牢基层信访工作阵地,深入开展矛盾纠纷排查和社会稳定风险评估,加大督查督办信访事项力度。进一步加强信访干部队伍建设。认真落实中央、省相关要求,选好配强信访部门领导班子,从严抓好作风建设,教育广大信访干部廉洁自律。

四、收支预算安排情况

合肥市信访局2017年可支配收入741.06万元。支出预算741.06万元,其中基本支出464万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出277.06万元,用于信访事务中的各项支出。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出643.36万元,占86.81%;社会保障和就业支出27.39万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育支出30.15万元,占4.07%;住房保障支出40.16万元,占5.42%

2016年预算相比,收、支总计各减少412.26万元,降低35.75%。主要原因:2016年安排了政府采购工程预算450万元,用于省市联合接访中心项目建设

五、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2017年,局机关本级 “三公”经费财政拨款预算数为9.3万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费8.4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算一致

(二)公务接待费预算0.9万元,比2016年预算减少2.1万元,下降70%,主要原因是经费使用严格按照《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算8.4万元,其中:公务用车运行费8.4万元,比2016年预算减少2.7万元,下降24.32%,主要原因是公车改革后,仅仅保留2部车辆。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费支出0万元,与2016年度预算相比持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017 年合肥市信访局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算204.38万元。

(二)政府采购情况。

2017 年合肥市信访局政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20161231日,合肥市信访局固定资产总金额278.83万元,较上年减少3.61万元,其中,通用设备260.57万元、专用设备0.41万元、其他资产17.85万元。

机关车改后保留车辆2辆,其中,行政执法用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)信息化项目情况。

2017年合肥市信访局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。

(五)绩效目标编制情况

2017年合肥市信访局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有1个项目,涉及预算资金111.37万元。

七、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:

1.合肥市信访局2017年部门收支预算总表

2.合肥市信访局2017年部门收入预算总表

3.合肥市信访局2017年部门支出预算总表

4.合肥市信访局2017年部门基本支出预算总表

5.合肥市信访局2017部门财政拨款收支预算总表

6.合肥市信访局2017年部门一般公共预算支出预算表

7.合肥市信访局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

8.合肥市信访局2017年部门政府性基金预算收支预算表

9.合肥市信访局2017年部门“三公”经费支出预算表

 

 
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